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铜陵市义安区原发改委(粮食局、物价局)2018年度部门决算

[字号:

铜陵市义安区原发改委(粮食局、物价局)2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年7月

 

 

目 录

 

第一部分 铜陵市义安区原发改委(粮食局、物价局)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市义安区原发改委(粮食局、物价局)2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜陵市义安区原发改委(粮食局、物价局)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

铜陵市义安区原发改委(粮食局、物价局)2018年部门决算情况

 

 

第一部分 铜陵市义安区原发改委(粮食局、物价局)概况

一、部门职责

(一)研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标及有关重要政策措施,组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划、年度计划以及重大经济结构调整、基础产业、支柱产业、高科技产业、基础设施建设等专项发展规划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及措施,做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调工作;承担区域内国防经济动员工作。

(二)研究分析全区国民经济发展态势和运行情况,进行宏观预测和监测;研究提出运用财政、信贷、税收等重要经济手段调控经济和社会发展的政策建议。

(三)研究区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制的建议,指导和推进总体经济体制改革。

(四)提出全区全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;研究提出投资和建设领域的政策措施,负责编制政府性投资和地方财力投资计划,按权限论证、核准、备案、审批、申报基本建设项目;负责项目的收集、筛选、论证、调研和项目库建设,组织实施项目前期工作;研究提出重点项目建设管理办法,编制重点建设项目计划,负责对全区重点建设项目的指导协调和稽查考核工作。

(五)按照有关规定核准、申报利用外资项目;负责利用国际金融组织贷款、双边政府贷款和商业贷款工作。

(六)推进可持续发展战略,研究提出经济发展与人口、资源、环境协调发展的政策建议;制定全区生态建设、园区建设、循环经济发展的政策和规划,组织协调有关重大问题;研究分析区域经济发展情况,提出承接产业转移发展战略、政策措施和城乡一体化建设及扩权强镇发展的政策措施。

(七)研究提出全区科技、教育、文化、卫生、广播电视、劳动工资、社会保障、人口、民政、政法、城建、环保等社会事业发展中的重大问题,衔接平衡社会事业与国民经济协调发展;会同有关部门编制社会事业发展中长期规划和年度计划;组织编制全区人口发展规划。

(八)研究提出全区高技术产业发展战略和政策建议;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;负责区域内天然气长输管道安全监管工作;承担全区政务诚信制度建设有关工作。

(九)贯彻落实国家的价格法律、法规和方针政策;编制全区价格和收费管理目录,审定和调整区管商品价格;制定地方性价格管理办法和实施细则,规定作价(收费)原则和价格水平(收费标准);负责全区物价监督检查和行政事业性收费许可证年审工作;负责全区主要工农产品、公用事业成本和流通费用的调查、汇总、分析,编报价格统计;制定价格改革调整方案,逐步建立健全与社会主义市场经济相适应的价格形式机制、价格约束机制和调控体系,发挥价格合理配置资源的作用。

(十)贯彻落实国家关于粮食流通的法律、法规和方针政策,实施粮食分级负责;研究提出国有粮食购销企业改革方案,负责对国有粮食购销企业国有资产的监督管理和政策性财务挂帐及帐务处理;负责全区粮食收购市场准入资格的审定,积极培育和规范粮食市场;负责省、区两级地方储备和安全保粮工作;研究拟定全区宏观调控总量平衡以及粮食流通的中长期规划,负责粮食行业统计和价格信息采集监测;负责督促国有粮食购销企业执行保护价收购粮政策;负责粮食行政执法;负责粮食流通监督检查;负责制定全区突发粮食应急预案。

(十一)负责全区金融工作的指导、协调和监管。

(十二)承担落实本部门权力清单和责任清单工作职责。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,铜陵市义安区发改委(粮食局、物价局)部门决算包括:本级决算、委属2个科室和1个事业单位决算,与预算比较,减少1户,系区公管办因机构改革,划转至市公管办统一管理;年末实有人数:85人,其中在职40人,离退休45人。铜陵市义安区发改委(粮食局、物价局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

纳入铜陵市义安区发改委(粮食局、物价局)2018年度部门决算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

铜陵市义安区发改委(本级)

2

铜陵市义安区粮食局

3

铜陵市义安区物价局本级

4

铜陵市义安区价格认证中心

 

 

第二部分 铜陵市义安区发改委(粮食局、物价局)2018年部门决算表收入支出决算总表

     

公开01表

部门:

   

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

     

一、财政拨款收入

1097.83

一、一般公共服务支出

1067.49

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

40.00

六、其他收入

230

六、科学技术支出

 
   

七、文化体育与传媒支出

 
   

八、社会保障和就业支出

0.46

   

九、医疗卫生与计划生育支出

 
   

十、节能环保支出

 
   

十一、城乡社区支出

 
   

十二、农林水支出

 
   

十三、交通运输支出

 
   

十四、资源勘探信息等支出

 
   

十五、商业服务业等支出

 
   

十六、金融支出

 
   

十七、援助其他地区支出

 
   

十八、国土海洋气象等支出

0.08

   

十九、住房保障支出

 
   

二十、粮油物资储备支出

383.74

   

二十一、其他支出

 
   

二十二、债务还本支出

 
   

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1327.83

本年支出合计

1491.77

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

283.19

     年末结转和结余

119.25

       

总计

1611.02

总计

1611.02

注:本表反映部门本年度总收支和结转结余情况。

 

收入决算表

         

 公开02表

部门:

       

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1327.83

1097.83

       

230.00

201

一般公共服务支出

914.23

684.23

       

230.00

20104

发展与改革事务

914.23

684.23

       

230.00

2010401

  行政运行

516.41

496.41

       

20.00

2010408

  物价管理

167.02

167.02

       

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

230.80

20.80

       

210.00

205

教育支出

40.00

40.00

         

20503

职业教育

40.00

40.00

         

2050305

  高等职业教育

40.00

40.00

         

208

社会保障和就业支出

0.46

0.46

         

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.46

0.46

         

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

0.46

0.46

         

220

国土海洋气象等支出

0.08

0.08

         

22001

国土资源事务

0.08

0.08

         

2200199

  其他国土资源事务支出

0.08

0.08

         

222

粮油物资储备支出

373.06

373.06

         

22201

粮油事务

257.46

257.46

         

2220101

  行政运行

257.46

257.46

         

22202

物资事务

90.60

90.60

         

2220211

  仓库建设

90.60

90.60

         

22204

粮油储备

25.00

25.00

         

2220499

  其他粮油储备支出

25.00

25.00

         

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

               

公开03表

部门:

           

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1491.77

1401.17

90.60

     

201

一般公共服务支出

1067.49

1067.49

 

     

20104

发展与改革事务

1067.49

1067.49

 

     

2010401

  行政运行

522.34

522.34

 

     

2010408

  物价管理

166.55

166.55

 

     

2010499

  其他发展与改革事务支出

378.60

378.60

 

     

205

教育支出

40.00

40.00

 

     

20503

职业教育

40.00

40.00

 

     

2050305

  高等职业教育

40.00

40.00

 

     

208

社会保障和就业支出

0.46

0.46

 

     

20826

财政对基本养老保险基金的补助

0.46

0.46

 

     

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

0.46

0.46

 

     

220

国土海洋气象等支出

0.08

0.08

 

     

22001

国土资源事务

0.08

0.08

 

     

2200199

  其他国土资源事务支出

0.08

0.08

 

     

222

粮油物资储备支出

383.74

293.14

90.60

     

22201

粮油事务

268.14

268.14

 

     

2220101

  行政运行

268.14

268.14

 

     

22202

物资事务

90.60

 

90.60

     

2220211

  仓库建设

90.60

 

90.60

     

22204

粮油储备

25.00

25.00

 

     

2220499

  其他粮油储备支出

25.00

25.00

 

     

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                 公开04表

                 部门:                                                                       金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政预算拨款

一、一般公共预算财政拨款

1097.83

一、一般公共服务支出

723.88

723.88

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

     
   

三、国防支出

     
   

四、公共安全支出

     
   

五、教育支出

40.00

40.00

 
   

六、科学技术支出

     
   

七、文化体育与传媒支出

     
   

八、社会保障和就业支出

0.46

0.46

 
   

九、医疗卫生与计划生育支出

     
   

十、节能环保支出

     
   

十一、城乡社区支出

     
   

十二、农林水支出

     
   

十三、交通运输支出

     
   

十四、资源勘探信息等支出

     
   

十五、商业服务业等支出

     
   

十六、金融支出

     
   

十七、援助其他地区支出

     
   

十八、国土海洋气象等支出

0.08

0.08

 
   

十九、住房保障支出

     
   

二十、粮油物资储备支出

383.74

383.74

 
   

二十一、其他支出

     
   

二十二、债务还本支出

     
   

二十三、债务付息支出

     

本年收入合计

1097.83

本年支出合计

1148.16

1148.16

 

年初财政拨款结转和结余

73.61

年末财政拨款结转和结余

23.28

23.28

 

一般公共预算财政拨款

73.61

       

政府性基金预算财政拨款

         

合计

1171.44

合计

1171.44

1171.44

 

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转情况。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                           

公开05表

部门:

                       

金额单位:万元

科目

编码

科目

名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

73.61

73.61

 

1097.83

1007.23

90.60

1148.16

1057.56

90.60

23.28

23.28

   

201

一般公共服务支出

41.22

41.22

 

684.23

684.23

 

723.88

723.88

 

1.57

1.57

   

20104

发展与改革事务

41.22

41.22

 

684.23

684.23

 

723.88

723.88

 

1.57

1.57

   

2010401

  行政运行

12.41

12.41

 

496.41

496.41

 

507.84

507.84

 

0.98

0.98

   

2010408

  物价管理

     

167.02

167.02

 

166.44

166.44

 

0.58

0.58

   

2010499

  其他发展与改革事务支出

28.81

28.81

 

20.80

20.80

 

49.60

49.60

 

0.01

0.01

   

205

教育支出

     

40.00

40.00

 

40.00

40.00

         

20503

职业教育

     

40.00

40.00

 

40.00

40.00

         

2050305

  高等职业教育

     

40.00

40.00

 

40.00

40.00

         

208

社会保障和就业支出

     

0.46

0.46

 

0.46

0.46

         

20826

财政对基本养老保险基金的补助

     

0.46

0.46

 

0.46

0.46

         

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助

     

0.46

0.46

 

0.46

0.46

         

220

国土海洋气象等支出

     

0.08

0.08

 

0.08

0.08

         

22001

国土资源事务

     

0.08

0.08

 

0.08

0.08

         

2200199

  其他国土资源事务支出

     

0.08

0.08

 

0.08

0.08

         

222

粮油物资储备支出

32.39

32.39

 

373.06

282.46

90.60

383.74

293.14

90.60

21.71

21.71

   

22201

粮油事务

32.39

32.39

 

257.46

257.46

 

268.14

268.14

 

21.71

21.71

   

2220101

  行政运行

32.39

32.39

 

257.46

257.46

 

268.14

268.14

         

22202

物资事务

     

90.60

 

90.60

90.60

 

90.60

       

2220211

  仓库建设

     

90.60

 

90.60

90.60

 

90.60

       

22204

粮油储备

     

25.00

25.00

 

25.00

25.00

         

2220499

  其他粮油储备支出

     

25.00

25.00

 

25.00

25.00

         

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             

公开06表

部门:

           

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

654.91

302

商品和服务支出

72.85

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

142.76

30201

办公费

14.55

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

95.41

30202

印刷费

5.16

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

174.06

30203

咨询费

 

30703

国内债务发行费用

 

30106

伙食补助费

0.14

30204

手续费

 

30704

国外债务发行费用

 

30107

绩效工资

28.89

30205

水费

0.07

310

资本性支出

11.54

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

74.95

30206

电费

2.6

31001

房屋建筑物购建

 

30109

职业年金缴费

2.17

30207

邮电费

6.22

31002

办公设备购置

11.54

30110

职工基本医疗保险缴费

14.09

30208

取暖费

 

31003

专用设备购置

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

2.31

31005

基础设施建设

 

30112

其他社会保障缴费

9.04

30211

差旅费

6

31006

大型修缮

 

30113

住房公积金

60.39

30212

因公出国(境)费用

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

0.9

31008

物资储备

 

30199

其他工资福利支出

53.01

30214

租赁费

1.94

31009

土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

208.93

30215

会议费

 

31010

安置补助

 

30301

离休费

 

30216

培训费

0.9

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30302

退休费

70.91

30217

公务接待费

2.58

31012

拆迁补偿

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31013

公务用车购置

 

30304

抚恤金

13.87

30224

被装购置费

 

31019

其他交通工具购置

 

30305

生活补助

2.12

30225

专用燃料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

5.66

31022

无形资产购置

 

30307

医疗费补助

3.66

30227

委托业务费

2.87

31099

其他资本性支出

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

6.4

312

对企业补助

109.33

30309

奖励金

95.08

30229

福利费

0.37

31201

资本金注入

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

23.29

30239

其他交通费用

2.39

31204

费用补贴

108.13

     

30240

税金及附加费用

 

31205

利息补贴

 
     

30299

其他商品和服务支出

11.93

31299

其他对企业补助

1.20

           

399

其他支出

 
           

39906

赠与

 
           

39907

国家赔偿费用支出

 
           

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 
           

39999

其他支出

 

人员经费合计

 

863.84

公用经费合计

 

193.72

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款基本明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

               

公开07表

部门:

           

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

           
               
               
               
               
               
               

注:本表反映部门本年度政府性基金财政拨款收支情况。

铜陵市义安区发改委(粮食局、物价局)2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”。

 

第三部分 铜陵市义安区发改委(粮食局、物价局)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1611.02万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1611.02万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,,收入减少683.3万元,同比下降29.8%,支出减少527.85万元,同比增加24.7%。主要原因:一是东城粮库建设结束;二是区公管办人员上划至市级。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1327.83万元,其中:财政拨款收入1097.83万元,占82.7%;其他收入230万元,占17.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1491.78万元,其中:基本支出1401.18万元,占93.9%;项目支出90.6万元,占6.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1171.44万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1171.44万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,收入减少852.58万元,同比下降42.1%,支出减少821.39万元,同比下降41.2%,主要原因:一是东城粮库建设结束;二是区公管办人员上划至市级。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1097.83万元,占本年收入的82.7%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少926.19万元,同比下降45.7%。主要原因:一是东城粮库建设结束;二是区公管办人员上划至市级。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1148.16万元,占本年支出的77%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少844.67万元,下降42%。主要原因一是东城粮库建设结束;二是区公管办人员上划至市级。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1148.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出723.88万元,占63.05%;教育(类)支出40万元,占3.5%;社会保障和就业(类)支出0.46万元,占0.04%;国土海洋气象(类)支出0.08万元,占0.01%;粮油物资储备(类)支出383.74万元,占33.4%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为859.42万元,支出决算为1148.16万元,完成年初预算的133.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是上级补助信息化统筹奖励资金(补助企业)40万元;二是市政府拨付战新奖励资金(补助企业)等资金约150万元,三是东城粮库建设结算资金100余万元。其中:基本支出1057.56万元,占92.1%;项目支出90.6万元,占7.9%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为426万元,支出决算为507.84万元,完成年初预算的119.2%,决算数大于预算数的主要原因是市政府拨付战新奖励资金(补助企业)。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理事务(项)。年初预算为146.9万元,支出决算为166.44万元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是追加临时价格认证经费。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展和改革事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为49.6万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是追加全区固定资产投资经费36.6万元,。

4.教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项),年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是上级补助信息化统筹奖励资金(补助企业)40万元。

5.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项),年初预算为0万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是其他工作经费安排。

7.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项),年初预算为195.92万元,支出决算为268.14万元,完成年初预算的136.9%,决算数大于预算数的主要原因是东部城建设资金结算。

8. 粮油物资储备支出(类)物资事务(款)仓库建设(项),年初预算为90.6万元,支出决算为90.6万元,完成年初预算的100%。

9. 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项),年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1157.56万元,其中人员经费863.84万元,主要包括:基本工资142.76万元、津贴补贴95.41万元、奖金174.06万元、伙食补助费0.14万元、绩效工资28.89万元、机关事业单位基本养老保险费74.95万元、职业年金缴费2.17万元、职工基本医疗保险缴费14.09万元、其他社会保障缴费9.04万元、住房公积金60.39万元、其他工资福利支出53.01万元、退休费70.91万元、抚恤金13.86万元、生活补助2.11万元、医疗费补助3.66万元、奖励金95.08万元、其他对个人和家庭补助支出23.28万元;公用经费193.72万元,主要包括:办公费14.55万元、印刷费5.16万元、水费0.07万元、电费2.59万元、邮电费6.22万元、物业管理费2.3万元、差旅费6.00万元、维修(护)费0.9万元、租赁费1.95万元、培训费0.9万元、公务接待费2.58万元、劳务费5.66万元、委托业务费2.87万元、工会经费6.4万元、福利费0.36万元、其他交通费用2.39万元、其他商品服务支出11.94万元、办公设备购置11.54万元、对企业补助109.33万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

铜陵市义安区发改委(粮食局、物价局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,铜陵市义安区发改委(粮食局、物价局)机关运行经费支出193.72万元,比2017年减少393.57万元,下降67%,主要原因是对上级对企业补助资金减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,铜陵市义安区发改委(粮食局、物价局)政府采购支出总额11.54万元,其中:政府采购货物支出11.54万元,占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,铜陵市义安区发改委(粮食局、物价局)共有车辆1辆,其中:一般执法执勤用车1辆,单价50万元以上的通用设备0万元,单价100万以上的大型设备0万元。 

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,铜陵市义安区发改委(粮食局、物价局)组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。评价结果显示。

铜陵市义安区发改委(粮食局、物价局)共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。无评价结果显示。

没有组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。无评价结果显示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:义安区发改委(粮食局、物价局) 0562-8814817

政务公开电子邮箱:tlxfgwb@163.com。

 

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